فولاد مبارکه محکمتر از بحران؛ فروش پنجماهه از ۱۸۷ همت گذشت
به گزارش شما و اقتصاد: اهمیت عملکرد جدید فولاد مبارکه فقط در بزرگی ارقام خلاصه نمیشود؛ بررسی دقیقتر دادهها نشان میدهد سرعت درآمدزایی شرکت در تیر و مرداد بهطور محسوسی افزایش یافته و همزمان، بخش بزرگی از عملیات بازسازی واحدهای آسیبدیده نیز به نتیجه رسیده است. این ترکیب، تصویری از بازگشت عملیاتی یک بنگاه بزرگ صنعتی ارائه میکند که علاوه بر حفظ بازار، برنامههای توسعهای خود را نیز متوقف نکرده است.

رشد 39 درصدی فروش پنجماهه فولاد مبارکه
براساس گزارش فعالیت ماهانه منتهی به پایان مرداد 1405، مجموع درآمد فروش فولاد مبارکه در پنج ماه نخست سال به حدود 187 هزار میلیارد تومان رسیده است. فروش شرکت در دوره مشابه سال قبل حدود 134 هزار و 132 میلیارد تومان بود؛ بنابراین فولاد مبارکه در سال جاری نزدیک به 52 هزار و 868 میلیارد تومان درآمد بیشتری نسبت به پنجماهه سال گذشته ایجاد کرده است.
این افزایش معادل رشد حدود 39 درصدی درآمد فروش است. اگرچه بخشی از رشد درآمد شرکتهای فولادی میتواند از افزایش نرخ محصولات، تغییر ترکیب فروش و تحولات نرخ ارز ناشی شود، عبور از مرز 187 همت در شرایطی که بخشی از ظرفیتهای تولیدی شرکت درگیر بازسازی بوده، نشانهای مهم از قدرت شبکه فروش، موجودیگردانی و انعطاف زنجیره تولید فولاد مبارکه است.
متوسط درآمد ماهانه شرکت در این دوره حدود 37 هزار و 400 میلیارد تومان بوده است؛ اما درآمد مردادماه تقریباً 54 هزار و 427 میلیارد تومان گزارش شده که حدود 45 درصد بیشتر از متوسط ماهانه پنجماهه است. به بیان دیگر، روند فروش شرکت در پایان دوره نهتنها ضعیف نشده، بلکه شتاب گرفته است.
مرداد؛ نقطه عطف بازگشت فولاد مبارکه
فولاد مبارکه در مرداد سال گذشته حدود 21 هزار و 950 میلیارد تومان درآمد فروش داشت. این رقم در مرداد 1405 با افزایشی بیش از 32 هزار و 477 میلیارد تومان به 54 هزار و 427 میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی فروش ماهانه شرکت طی یک سال حدود 2.5 برابر شده است.
یک محاسبه قابلتوجه نشان میدهد بیش از 61 درصد افزایش کل درآمد پنجماهه فولاد مبارکه، فقط از محل رشد فروش مردادماه ایجاد شده است. همچنین مرداد بهتنهایی بیش از 29 درصد کل درآمد پنجماهه شرکت را ساخته؛ درحالیکه سهم طبیعی یک ماه از یک دوره پنجماهه حدود 20 درصد است.
این اعداد مردادماه را به نقطه عطف عملکرد سال 1405 تبدیل میکند. فروش 54 همتی یک ماه نشان میدهد فولاد مبارکه توانسته فاصله ایجادشده در ماههای ابتدایی سال را با سرعت زیادی جبران کند و ظرفیت عرضه محصولات خود را دوباره افزایش دهد.
فروش دو ماه از کل فصل بهار بیشتر شد
صورتهای مالی سهماهه فولاد مبارکه نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت در فصل بهار حدود 83 هزار و 417 میلیارد تومان بوده است. با کسر این رقم از فروش پنجماهه 187 هزار میلیارد تومانی، میتوان برآورد کرد که مجموع درآمد فروش شرکت در تیر و مرداد به حدود 103 هزار و 583 میلیارد تومان رسیده است.
بهاینترتیب، فولاد مبارکه در دو ماه تیر و مرداد حدود 20 هزار و 166 میلیارد تومان بیشتر از مجموع سه ماه فصل بهار فروش داشته است. درآمد دوماهه پس از بهار حدود 24 درصد از کل فروش فصل نخست بیشتر بوده؛ آنهم درحالیکه یک ماه زمان کمتری را شامل میشود.
متوسط فروش ماهانه فولاد مبارکه در بهار حدود 27 هزار و 800 میلیارد تومان بود، اما متوسط فروش تیر و مرداد به حدود 51 هزار و 800 میلیارد تومان افزایش یافته است. این مقایسه از رشد حدود 86 درصدی سرعت متوسط درآمدزایی شرکت در دو ماه پس از پایان بهار حکایت دارد.
این تغییر ریتم، مهمترین علامت مثبت در کارنامه جدید فولاد مبارکه است؛ زیرا نشان میدهد افزایش درآمد پنجماهه صرفاً نتیجه تجمیع فروش ماههای گذشته نیست، بلکه شتاب فروش در ماههای اخیر بهصورت محسوسی تقویت شده است.
حفظ سودآوری در سختترین فصل عملیاتی
فولاد مبارکه در سهماهه نخست سال 1405 حدود 23 هزار و 266 میلیارد تومان سود ناخالص و نزدیک به 19 هزار و 800 میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی کرده است. سود خالص شرکت نیز در همین دوره به حدود 12 هزار و 36 میلیارد تومان رسیده است.
بهاینترتیب، حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار حدود 28 درصد، حاشیه سود عملیاتی نزدیک به 24 درصد و حاشیه سود خالص حدود 14.4 درصد بوده است.
سود خالص سهماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته و آثار توقف یا محدودیت برخی واحدها در آن مشاهده میشود؛ اما حفظ سود خالص بیش از 12 هزار میلیارد تومانی در دورهای که شرکت با آسیب به بخشهایی از زنجیره تولید و هزینههای بازسازی روبهرو بوده، نشان میدهد ساختار مالی فولاد مبارکه همچنان توان سودسازی قابلتوجهی دارد.
نکته مهمتر اینکه جهش فروش در تیر و مرداد پس از پایان دوره سهماهه اتفاق افتاده است. بنابراین آثار کامل بازگشت فروش هنوز در سود خالص فصل نخست منعکس نشده و برای ارزیابی نتیجه مالی این شتاب، باید منتظر انتشار صورتهای مالی ششماهه ماند.
فاصله معنادار فولاد مبارکه با رقبا
گزارش تفسیری مدیریت فولاد مبارکه، جایگاه شرکت را در مقایسه با سایر فولادسازان بورسی نیز روشن میکند. درآمد فروش فولاد مبارکه در سهماهه نخست سال حدود 83 هزار و 417 میلیارد تومان بوده، درحالیکه فروش فولاد هرمزگان و فولاد خوزستان، بهعنوان نزدیکترین شرکتهای این مقایسه، بهترتیب حدود 23 هزار و 143 میلیارد تومان و 22 هزار و 864 میلیارد تومان گزارش شده است.
بر این اساس، فروش سهماهه فولاد مبارکه بیش از 3.6 برابر نزدیکترین شرکتهای مقایسهشده در صنعت بوده است. این فاصله، مقیاس متفاوت فعالیت فولاد مبارکه و نقش تعیینکننده آن در بازار محصولات تخت فولادی کشور را نشان میدهد.
براساس همین گزارش، فولاد مبارکه و مجتمع فولاد سبا در سهماهه نخست سال 1405 مجموعاً حدود 991 هزار تن محصول گرم تولید کردهاند و سهم آنها از کل تولید ورق گرم کشور حدود 42 درصد بوده است.
ظرفیت تولید فولاد خام در مجموعه شرکتهای گروه فولاد مبارکه نیز به حدود 11.1 میلیون تن در سال رسیده است. این ظرفیت در کنار شبکه تولید ورق گرم، سرد، گالوانیزه، رنگی و قلعاندود، فولاد مبارکه را از یک تولیدکننده بزرگ فولاد خام به زنجیرهای گسترده از محصولات نهایی و با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کرده است.
بازسازی از شعار به نتیجه عملیاتی رسید
شرکت در گزارش تفسیری سهماهه اعلام کرده بود که بخشی از واحدهای آهنسازی، فولادسازی و تأسیسات انرژی آسیب دیده و برنامه بازسازی و راهاندازی مجدد خطوط در دستور کار قرار گرفته است.
تازهترین اعلام رسمی مدیریت فولاد مبارکه در شهریورماه نشان میدهد پس از 150 روز فعالیت بازسازی، بخش بزرگی از عملیات به نتیجه رسیده است. این خبر زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که در کنار جهش درآمد مردادماه قرار گیرد؛ زیرا رشد فروش 148 درصدی، نشانهای عددی از بازگشت تدریجی توان عملیاتی شرکت است.
درواقع، روایت بازسازی فولاد مبارکه تنها بر اظهارات مدیریتی استوار نیست؛ گزارش فروش کدال نیز تأیید میکند که ظرفیت درآمدزایی شرکت با سرعت بالایی در حال احیاست. فروش دو ماه تیر و مرداد که از مجموع فروش فصل بهار بیشتر شده، روشنترین نشانه این بازگشت است.
11 پروژه راهبردی؛ فولاد مبارکه در مسیر عبور از بازسازی به توسعه
فولاد مبارکه همزمان با بازسازی واحدهای موجود، اجرای 11 پروژه اولویتدار را در برنامه سال 1405 قرار داده است. این پروژهها حوزههای افزایش ظرفیت، تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، تأمین پایدار انرژی، کاهش مصرف منابع و توسعه زیرساختهای محیطزیستی را پوشش میدهند.
مهمترین طرح این مجموعه، پروژه نورد گرم شماره 2 با ظرفیت تولید سالانه بیش از 4.2 میلیون تن ورق فولادی است. طبق اطلاعات رسمی شرکت، برای اجرای این طرح حدود 800 میلیون یورو سرمایهگذاری از منابع داخلی پیشبینی شده است.
نورد گرم شماره 2 میتواند ظرفیت تولید ورقهای ویژه موردنیاز صنایع خودروسازی، لوازمخانگی، نفت، گاز و پروژههای انتقال آب را افزایش دهد و بخشی از نیاز کشور به واردات ورقهای خاص را کاهش دهد. بنابراین اثر این پروژه فقط افزایش تناژ تولید نیست؛ بلکه میتواند ترکیب محصولات فولاد مبارکه را به سمت ورقهای تخصصیتر و حاشیه سود بالاتر هدایت کند.
احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 914 مگاواتی، راهاندازی خط 120 هزار تنی کلاف رنگی ویژه لوازمخانگی، احداث خط اسیدشویی و نورد پیوسته سرد، نصب واحد گاززدایی، توسعه ماشینهای ریختهگری، احداث کوره پاتیلی جدید و اجرای طرحهای انتقال پساب از دیگر پروژههای راهبردی شرکت هستند.
نیروگاه 914 مگاواتی میتواند وابستگی فولاد مبارکه به شبکه برق را کاهش دهد و ریسک محدودیت انرژی را کنترل کند. طرحهای انتقال پساب نیز به کاهش مصرف آب خام و افزایش پایداری تولید در منطقه مرکزی ایران کمک خواهند کرد. خطوط جدید تولیدی نیز ظرفیت شرکت برای ورود به بازار محصولات کیفی و تخصصی را افزایش میدهند.
پیوند توسعه فولاد مبارکه با توان داخلی
براساس اعلام رسمی شرکت، 104 شرکت داخلی برای مشارکت در یکی از پروژههای فولاد مبارکه اعلام آمادگی کردهاند. این عدد نشان میدهد طرحهای توسعهای شرکت، علاوه بر افزایش ظرفیت خود فولاد مبارکه، میتواند به ایجاد بازار برای سازندگان تجهیزات، شرکتهای مهندسی، پیمانکاران صنعتی و شرکتهای دانشبنیان ایرانی منجر شود.
استفاده از توان داخلی در بازسازی تجهیزات و اجرای طرحهای توسعه، وابستگی به واردات قطعات و خدمات مهندسی را کاهش میدهد. درصورت موفقیت این راهبرد، فولاد مبارکه علاوه بر تولیدکننده محصول نهایی، میتواند به پیشران توسعه فناوری در زنجیره فولاد کشور تبدیل شود.
چرا کارنامه فولاد مبارکه فوقالعاده مثبت است؟
مهمترین نقطه قوت گزارش جدید فولاد مبارکه، صرفاً فروش 187 هزار میلیارد تومانی نیست. ارزش اصلی این عملکرد در سرعت بازگشت شرکت دیده میشود:
فروش پنجماهه 39 درصد افزایش یافته، درآمد مردادماه نسبت به سال قبل 148 درصد رشد کرده، فروش تیر و مرداد از کل فروش فصل بهار جلو زده، حاشیه سود عملیاتی شرکت در سختترین فصل سال حدود 24 درصد باقی مانده، بخش بزرگی از بازسازیها به نتیجه رسیده و 11 پروژه توسعهای نیز همزمان در حال پیگیری است.
البته رشد درآمد فروش، یک شاخص اسمی است و نمیتوان آن را بهتنهایی معادل رشد مقداری تولید یا افزایش سود خالص دانست. نرخ فروش، ترکیب محصولات، موجودی انبار، خرید مواد و محصولات نیمهساخته و نرخ ارز نیز بر درآمد اثرگذارند. نتیجه نهایی این بازگشت باید در صورتهای مالی ششماهه و میزان سود عملیاتی نیمه نخست سال بررسی شود.
بااینحال، اطلاعات موجود یک واقعیت روشن را نشان میدهد: فولاد مبارکه از مرحله مدیریت بحران عبور کرده و وارد دوره بازیابی شتابان درآمد شده است.
جمعبندی
فولاد مبارکه در پنج ماه نخست سال 1405 نشان داده است که مزیت اصلی یک بنگاه بزرگ صنعتی فقط ظرفیت اسمی تجهیزات نیست؛ بلکه توان آن در حفظ بازار، بازآرایی زنجیره تأمین، بازسازی سریع واحدها و تبدیل ظرفیت موجود به درآمد اهمیت دارد.
عبور فروش از 187 هزار میلیارد تومان، ثبت درآمد 54 هزار میلیارد تومانی در مرداد، فروش بیش از 103 هزار میلیارد تومان تنها در تیر و مرداد، حفظ سود خالص 12 هزار میلیارد تومانی در فصل بهار و تداوم اجرای پروژههایی مانند نورد گرم شماره 2 و نیروگاه 914 مگاواتی، فولاد مبارکه را در موقعیتی قرار داده که میتواند نیمه دوم سال را قدرتمندتر از نیمه نخست آغاز کند.
اگر شتاب فروش مرداد در ماههای بعد ادامه پیدا کند و راهاندازی واحدهای بازسازیشده با کنترل هزینه و تأمین پایدار انرژی همراه شود، سال 1405 میتواند برای فولاد مبارکه از یک سال پرچالش به سال نمایش قدرت عملیاتی، بازگشت سریع و آمادهسازی برای جهش توسعهای تبدیل شود.
منابع
گزارش فعالیت ماهانه فولاد مبارکه منتهی به 31 مرداد 1405 در سامانه کدال
صورتهای مالی سهماهه منتهی به خرداد 1405 فولاد مبارکه در سامانه کدال
گزارش تفسیری مدیریت فولاد مبارکه برای دوره سهماهه 1405
اطلاعات مالی و گزارشهای ماهانه نماد فولاد
گزارش رسمی فولاد مبارکه از به نتیجه رسیدن بخش بزرگی از بازسازیها
گزارش رسمی پایش 11 پروژه راهبردی فولاد مبارکه
معرفی رسمی پروژه نورد گرم شماره 2 فولاد مبارکه
0 دیدگاه